待遇详情
工作职责
1.根据公司的审计计划目标,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2.协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护内部审计制度,分析查找公司运营过程中的潜在问题和风险,提出优化建设 ,完善内部控制体系;
3.能够独立完成各项审计任务,包括各类专项审计、合规审计、舞弊审计等,并跟进内审报告反馈,协调后续整改工作;
4.负责组织开展事后监督和内审检查,向负责人报告审计情况,接受监督指导;向高管层通报检查发现的问题,完成审计报告,提出审计建议;
5.负责做好外部审计工作,全面反映公司内控情况及经营成果;
6.协助开发和维护公司的各项融资渠道,并按计划完成融资目标;
7. 给予企业或个人提供专业的税务咨询、筹划建议和可行性方案;帮助公司发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险,并提出解决思路办法;
8. 为企业提供财务战略规划、税收筹划、优化核算体系、构建财务系统等财务指导服务;
9. 根据国家和各地方的财务税收政策,税收筹划与管理方案和优化措施;
10.完成领导分配的其他任务。
任职要求:
1、年龄区间:30-45岁;男性优先;可接受出差;
2、本科及以上学历,财务、审计相关专业,中级及以上职称,持CPA相关资格者优先考虑,5年以上相关工作经验
3、3年以上大型企业审计监察工作经验;
4、了解审计领域发展趋势,掌握国际最新审计理论和方法;
5、个性:能够承受工作压力,性格外向,善于沟通,执行力强
6、有良好的职业操守,正直、诚信、公正、廉洁,具有现代成本控制理念和审计监察的强硬作风。
肖老师
新冰点饮品 · 人事