工作职责:
1、对各类费用报销票据进行审核;对货款付款申请单进行审核;对工资表进行审核;出纳现金、银行存款审核;债权债务的监督、审核;发票的审核;加强进销存物流系统商品流的监管;盘点工作的监督、审查。固定资产的清查、审核。
2、对原始凭据进行整理,分类;根据整理好的相关原始单据填制会计凭证;月末相关费用计提;凭证审核。
3、三大财务报表的生成,财务报表数据核对,业务报表申报。
4、发票认证(进项税额);销售发票比对(销项税额);流转税申报;企业所得税与个人所得税申报;企业所得税汇算清缴。
5、应付帐款清理;应收帐款清理;借款数据清理。
6、凭证、报表、纳税证明、增值税专用发票装订成册;对装订成册的相关档案,进行分类、分码、分柜存放,便于查找和翻阅。
7、对接集团财务部的相关要求。
8、完成上级交代的其他事宜。
任职要求:
1、大专及以上学历,财会类相关专业
2、年龄25-45岁,男女不限。
3、熟悉财务类相关系统软件。如:用友、金蝶等
4、善于沟通,团队意识强,有较强的抗压能力。
5、最好有制造业行业工作经验。
食品饮料行业优先
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经过10多年的快速发展,现有272个分(子)公司,职工6000多人,业务范围已从单一的校园食品经营到全方位全链条的教育教学运营服务,2023年销售收入超30亿元 ...展开